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  • 芯碁微装:2023年度会计师事务所履职情况评估报告

    日期:2024-04-23 18:30:05 来源:公司公告 作者:分析师(No.63715) 用户喜爱度:等级975 本文被分享:999次 互动意愿(强)

    芯碁微装:2023年度会计师事务所履职情况评估报告

    1. 第1页合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚所”)作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

    2. 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。

    3. 经评估,公司认为,容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。

    4. 具体情况如下:一、资质条件1.基本信息容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

    5. 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

    6. 2.人员信息截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

    7. 3.业务规模容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。

    8. 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱第2页乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。

    9. 容诚会计师事务所对合肥芯碁微电子装备股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

    10. 二、诚信记录容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。

    11. 14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

    12. 3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

    13. 根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

    14. 三、人力及其他资源配备容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。

    15. 容诚所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

    16. 项目合伙人:王彩霞,2011年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过悦康药业、芯碁微装、井松智能等多家上市公司审计报告。

    项目签字注册会计师:姚娜,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过安科生物、阳光电源、芯碁微装等多家上市公司审计报告。

    第3页项目签字注册会计师:陈林曦,2022年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过芯碁微装、三六五网2家上市公司审计报告。

    项目质量复核人:孔晶晶,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过皖天然气、国盾量子、恒烁股份、皖仪科技、禾昌聚合、安徽建工、龙迅股份、禾盛新材、芯碁微装等多家上市公司审计报告。

    前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

    四、质量管理水平1.项目咨询为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚所规定了必须咨询事项清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。

    正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记录。

    容诚所对咨询情况表的内容和格式具体要求,旨在明确咨询的性质和范围,并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一致意见,确保咨询结论得到记录和执行。

    2.意见分歧解决容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。

    当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。

    在专业意见分歧解决之前不得出具报告。

    2023年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

    3.项目质量复核审计过程中,容诚所实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。

    4.项目质量检查第4页容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。

    容诚所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控;其他监控活动。

    确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

    5.质量管理缺陷识别与整改容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。

    基于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。

    综上,2023年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

    五、审计工作方案2023年年度审计过程中,容诚所针对公司的服务需求,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。

    审计工作围绕公司审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具等。

    容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

    容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

    六、信息安全管理容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

    七、风险承担能力水平容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

    综上,公司认为:容诚所作为公司2023年度审计机构,其资质等方面合规有效;在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计;审计组成第5页员勤勉敬业、具有必需的业务水平,能够较好完成2023年度审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰。

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会2024年4月23日 合肥芯碁微电子装备股份有限公司。

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